翠屏区审计局开展某区属国企投融资效益与风险专项审计调查,从“三方面”对审计发现问题加强整改跟踪力度,增强区属国企风险防控能力,做好审计整改“下半篇文章”。 畅通沟通渠道,做实整改谋划。一是对立行立改的问题,审计组与企业及时进行对接确认,结合实际情况沟通整改建议,鼓励、引导企业能即知即改、边审边改。二是审计组提前与区纪委监委、区国资监管局等部门对接,就移送问题线索存在的事实依据、违反条款、责任人员信息身份、造成的后果等具体信息进行沟通,保证移送问题线索办理质量。三是审计组召开业务会、企业整改沟通会,将整改类型、整改要求和整改时限等整改事项在会上讨论交流,制定整改措施。 强化跟踪力度,做实整改质量。一是股室负责人履行督导职责,及时督促审计组按照整改规定落实整改挂号工作。二是审计组按照整改计划表定期联系企业,了解整改工作进度及存在的问题,同时督促企业强化内控管理,建章立制,着力提高公司经营管理水平和风险防范能力。三是审计局整改股复查整改结果,就《审计发现问题整改结果台账》进行整改结果一一核实,保证整改质量。 搭好回访桥梁,做实整改巩固。审计局开展审计整改“回头看”工作,就审计报告中整改事项了解区属国企建立健全审计整改长效机制情况,针对性抽取部分事项作为检查内容,开展现场实地查看,核实整改情况的真实性、完整性、合规性。(撰稿人:邱越;审核人:任丽丽;审签人:何毅)
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