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    市建投集团公司召开2025年审计工作会议暨审计整改工作推进会
    发布时间:2025年04月03日

    3月26日,市建投集团公司召开2025年审计工作会议暨审计整改工作推进会,总结2024年内部审计工作,安排部署2025年内部审计工作要点及年度审计计划,通报2022年以来市审计局对集团公司实施的5个审计项目和集团公司8个内部审计项目发现问题的整改情况。集团公司党委书记、董事长康俊,党委副书记、总经理谢松,市建投集团公司班子成员、各部门负责人、下属一级全资和控股子公司主要负责人及相关经办人员参加会议。市国资委党委委员、副主任许彬,市审计局审计整改督查科、内部审计监督指导科科长樊浩应邀到会指导。

    市国资委和市审计局充分肯定了市建投集团公司2024年内部审计工作取得的成效,并提出三点工作要求,一是要提高政治站位,深刻领会审计工作的重大价值与深远意义,全方位、多层次地强化与被审计单位的沟通协调工作,搭建互信协作的桥梁;二是要重视审计整改工作,做好审计揭示问题的 “上半篇文章” 与审计整改的 “下半篇文章”,共同构成审计监督闭环,二者同等重要,必须系统谋划、协同推进;三是要加强内部审计队伍建设,不断学习,全力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的审计铁军和经济监督“特种部队”,推动新时代内部审计工作再上新台阶。

    会议强调:一是强化政治站位,以高度自觉扛牢政治责任,要把整改作为检验党性原则、能力作风的“试金石”,坚决杜绝“过关”思想和“应付”心态;二是聚焦主责主业,以合力监督促高质量审计,立足经济监督定位,找准审计方向,让审计工作“靶向发力”;三是加强审计结果应用,从严推动责任追究,对整改不力、屡改屡犯的单位或个人要通报批评、严肃问责,提升审计工作的透明度和公信力,切实维护好内部审计权威。(撰稿人:叶倩;审核人:樊浩;审签人:赵利锋)

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